一、部门职责
根据中共365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网委、365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人民政府《关于加快农村劳动力输转大力发展劳务经济的意见》(市委发〔2005〕10号)、张机编办〔2005〕4号和张机编办〔2011〕134号文件精神,贯彻落实市委、市政府关于发展劳务经济的决策部署。深入调查研究,准确把握劳务经济发展动态,为市委、市政府科学决策提供依据,制定劳务输出的有关政策、规划和实施意见。制定劳务输转中长期规划和年度计划,培育壮大劳务中介机构和劳务经纪人队伍,加强劳务合作,建立劳务基地,促进农村劳动充分就业。贯彻落实市委、市政府关于支持农民工返乡创业政策措施,为农民工返乡创业提供政策指导、信息咨询等服务,增强农民工返乡创业能力和市场竞争力,带动农村劳动力就近转移就业。对县区劳务输转、农民工返乡创业、基层信息平台建设等指导督查,及时掌握全市劳务经济工作进展情况。做好劳务宣传,对劳务工作先进典型和经验做法进行宣传报道,营造良好舆论氛围。
二、机构设置情况
内设3个科室,分别是综合科、农民工就业与创业指导科、劳动力资源管理科,现有干部职工9名。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2023年收入预算181.86万元,比2022年减少6.8万元,减少3.74%,主要原因:人员经费、公用经费较上年减少。其中:一般公共预算财政拨款收入181.86万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2023支出预算181.86万元,比2022年减少6.8万元,减少3.74%,主要原因:人员经费、公用经费较上年减少。其中:财政拨款安排的支出181.86万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1、社会保障和就业支出160.99万元;
2、卫生健康支出10.10万元;
3、住房保障支出(住房公积金)10.77万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出181.86万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出181.86万元,比2022年预算减少6.87万元,减少3.74%,减少的主要原因是:人员经费、公用经费较上年减少。其中:人员支出预算161.87万元,公用支出预算18.41万元,对个人和家庭的补助支出预算1.58万元。
(二)项目支出
1.项目0个。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费0.4万元。较2022年持平。预计接待3批次,50人次。
3.公务用车运行维护费0万元,主要原因是公务用车改革后单位无公务用车。
4培训费0.1万元,较2022年减少0.03万元,下降23%。减少的主要原因:压缩了三公经费。
5.会议费0万元,较2022年减少0.1万元,减少100%。减少的主要原因:压缩了三公经费。
6.机关运行费18.41万元,比2021年预算减少0.69万元,减少3.74%。减少的主要原因:人员经费、公用经费较上年减少。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。
3、政府采购情况
2023年政府采购预算总额13.1万元,其中:政府采购货物预算13.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5.5万元,其中:办公用房178平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。
2023年拟采购固定资产约6.7万元,主要包括:(办公桌椅1.5万元,A3复印机3万元,笔记本电脑1.2万元, 其他办公设备1万元)。
5、部门预算绩效评价情况
2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款181.86万元。其中:组织自评项目1个,涉及181.86万元,占部门预算安排总额的100%。
七、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出和用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表