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        365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网就业服务中心2023年部门预算说明

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        索引号
        620700059/2023-00006
        文号
        关键词
        支出;公共预算;拨款;预算;情况表;财政;基金预算支出;办公用房;政府采购;365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网
        发布机构
        市人社局
        公开形式
        主动公开
        责任部门
        365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网就业服务中心
        生成日期
        2023-01-19 09:35:23
        是否有效

        一、部门职责

        认真贯彻落实国家省市就业创业政策及相关配套措施;提供就业创业政策法规咨询和业务经办。负责全市就业服务机构、公共人力资源市场机构的业务指导和人员培训。全市街道、社区就业再就业工作,落实就业困难人员托底安置和就业援助的有关政策。负责全市公益性岗位开发管理、创业贷款业务工作、创业活动的开展、创业孵化基地建设、创业典型的培树的指导。开展市本级公共人力资源市场服务工作,举办各类人力资源招聘活动、就业创业证发放、原下岗失业人员档案代理、职业指导和职业介绍、岗位供求信息的发布工作。开展市本级创业贷款的受理审核发放,贷后贴息跟踪服务工作,创业担保基金的筹集使用。开展市本级公益性岗位开发管理、补贴资金的审核拨付,职业技能培训和创业培训工作。开展市级创业孵化基地认定,创业活动的举办,创业典型的培树做好市本级政府购买培训服务工作。建立求职人员和岗位储备信息数据库;开展人力资源市场调查分析;负责全省“大就业”信息系统就业子系统的维护管理。完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

        二、机构设置情况

        365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网就业服务中心(市职业技术培训中心、市劳动力市场管理中心)隶属365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网人社局管理的财政全额拨款副县级参公事业单位。内设科室6个,综合科、就业服务科、职业技术培训科(365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网职业技术培训中心)、创业指导科(下岗失业人员小额担保贷款中心)、劳动力市场管理科(365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网劳动力市场管理中心)、公益性岗位管理服务科,核定参公编制18个,至11月在职干部职工人员15名,退休人员6人。

        三、部门收支总体情况

        (一)收入预算情况

        2023年收入预算248.97万元,比2022年增加7.97万元,提高3.2%,主要原因人员工资增加。其中:一般公共预算财政拨款收入248.97万元,政府性基金预算收入0万元。

        (二)支出预算情况

        2023支出预算248.97万元,比2022年增加7.97万元,提高3.2%,主要原因人员工资增加。其中:财政拨款安排的支出248.97万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

        1、社会保障和就业支出220.42万元;

        2、卫生健康支出14.22万元; 

        3、住房保障支出(住房公积金)14.33万元。

        四、一般公共预算情况

        2023年一般公共预算支出248.97万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2023年基本支出248.97万元,比2022年预算增加7.97万元,提高3.2%,主要原因是人员工资增加。其中:人员支出预算219.80万元,公用支出预算26.25万元,对个人和家庭的补助支出预算2.92万元。

        (二)项目支出

        2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

        部门一般性支出财政拨款情况

        1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

        2.公务接待费0.4万元。与2022年保持一致。预计接待4批次,40人次。

        3.公务用车运行维护费0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长0%。公务用车辆保有量0辆。

        4.培训费0.15万元,较2022年减少0.02万元,下降11.7%。减少的主要原因年底在职人员的减少。

        5.会议费0万元,较2022年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

        6.机关运行费6万元,较2022年减少0.8万元,下降11.7%。减少的主要原因年底在职人员的减少。

        六、其他重要事项情况说明

        1、政府性基金预算支出情况

        2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

        2、非税收入情况

        2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

        3、政府采购情况

        2023年政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算40万元。

        4.国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为126.66万元,其中:办公用房平780平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备1台。

        2023年拟采购固定资产约18.5万元,主要包括:(办公桌椅1万元,台式电脑6万元,复印机3.5万元,笔记本电脑3万元,其他办公设备5万元)。

        5、部门预算绩效评价情况 

        2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款248.97万元。其中:组织自评项目1个,涉及248.97万元,占部门预算安排总额的100%。

        七、名词解释

        财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

        社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

        住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

        对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

        三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        八、附表

        1.部门收支总体情况表

        2.部门收入总体情况表

        3.部门支出总体情况表

        4.财政拨款收支总体情况表

        5.财政拨款支出表

        6.一般公共预算支出情况表

        7.一般公共预算基本支出情况表

        8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

        9.一般公共预算机关运行经费

        10.政府性基金预算支出情况表

        11.部门管理转移支付表

        12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

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