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        365bet平台客户端_速发365网址_bei365官网文物保护研究所2023年部门预算说明

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        索引号
        620700044/2023-00015
        文号
        关键词
        发布机构
        市文广旅游局
        公开形式
        责任部门
        生成日期
        2023-01-17 18:17:25
        是否有效

        一、部门职责

        宣传文物保护政策;承担马蹄寺石窟群的保护维修和研究工作;开展全市境内各级文物保护单位的考古调查、抢救性发掘、保护研究等工作;对全市文物价值进行挖掘整理和弘扬利用;申报和实施文化遗产保护相关领域研究课题,开展学术活动等。

        二、机构设置情况

        无内设机构。

        三、部门收支总体情况

        (一)收入预算情况

        2023年收入预算155万元,比2022年增加19万元,提高13,主要原因人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入155万元,政府性基金预算收入0万元

        (二)支出预算情况

        2023支出预算155万元,2022年增加19万元,提高13,主要原因人员经费增加。其中:财政拨款安排的支出155万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

        1一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)121万元;

        2社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)13.66元;

        3、卫生健康支出9.73万元;

        4住房保障支出(住房公积金9.69万元。

        四、一般公共预算情况

        2023年一般公共预算支出155万元具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2023年基本支出155万元2022年预算增加19万元提高13%,增长的主要原因是:人员经费增加

        (二)项目支出

        2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元2022年预算增加(减少)0万元增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是:

        1.经济社会发展项目0

        2.保障运转经费0

        3.其他项目0

        部门一般性支出财政拨款情况

        1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

        2.公务接待费0.4万元。较2022年增加减少0万元,增长下降0。预计接待5批次,50人次。增加减少

        3公务用车运行维护费0万元,较2022年增加减少0万元,增长0增加减少)。公务用车辆保有量0辆。

        4培训费0万元,较2022年增加减少0万元,增长下降0增加减少

        5会议费0万元,较2022年增加减少0万元,增长下降0增加减少

        6机关运行费0万元,较2022年增加减少0万元,增长下降0增加减少

        、其他重要事项情况说明

        1、政府性基金预算支出情况

        2023年预算无政府性基金预算支出相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

        2、非税收入情况

        2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

        3政府采购情况

        2023年政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        4.国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为152.80万元其中:办公用房90平方米部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元单价20万元以上通用设备0台(套)。

        2023年拟采购固定资产约0万元,主要包括:(办公桌椅ﻪ 万元,台式电脑0万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元其他办公设备0万元……)。

        5、部门预算绩效评价情况

        2023年预算实行绩效目标管理的项目1涉及一般公共预算财政拨款155万元。其中:组织自评项目1个,涉及155万元,占部门预算安排总额的100

        六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

        财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

        一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

        社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

        住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

        对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

        三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        、附表

        1.部门收支总体情况表

        2.部门收入总体情况表

        3.部门支出总体情况表

        4.财政拨款收支总体情况表

        5.财政拨款支出表

        6.一般公共预算支出情况表

        7.一般公共预算基本支出情况表

        8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

        9.一般公共预算机关运行经费

        10.政府性基金预算支出情况表

        11.部门管理转移支付表

        12.2023年部门单位整体支出绩效目标表

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